Faktúra č. 1131475

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1131475
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 12.06.2013
  • Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť