Faktúra č. 20110021

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110021
  • Popis fakturovaného plnenia: refakturácia leteniek
  • Dátum doručenia: 02.05.2011
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť