Faktúra č. 21130073

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21130073
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed GR SMOP
  • Dátum doručenia: 09.04.2013
  • Celková hodnota: 154,06 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť