Objednávka č. 0000207137

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Eva RYBÁROVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000207137
  • Popis objednaného plnenia: Pranie prádla
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2015
  • Celková hodnota: 950,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100614 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 72,04 € 10.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 Faktúra
0000100614 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 72,04 € 10.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 Faktúra
0000101189 Pranie a žehlenie 02/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 74,29 € 06.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000101814 Pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 99,02 € 02.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 Faktúra
0000102597 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 67,60 € 12.05.2015 15.05.2015 18.05.2015 Faktúra
0000103342 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 75,14 € 09.06.2015 16.06.2015 17.06.2015 Faktúra
0000103943 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 89,06 € 07.07.2015 15.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000104852 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 92,57 € 13.08.2015 25.08.2015 31.08.2015 Faktúra
0000105365 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 63,74 € 11.09.2015 23.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000106160 pranie,žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 88,24 € 13.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 Faktúra
0000106975 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 79,26 € 12.11.2015 20.11.2015 24.11.2015 Faktúra
0000107849 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 94,13 € 11.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 Faktúra
0000108296 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 97,13 € 13.01.2016 15.01.2016 19.01.2016 Faktúra
Tlačiť