Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000212731 | Telekomunikačné služby SWAN pre MZVaEZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14 000,00 € | 18.01.2018 | 31.12.2018 | 24.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212764 | Služby IP VPN - elektronické komunikačné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 204 000,00 € | 24.01.2018 | 30.06.2018 | 06.02.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | ||
0000100097 | IP VPN 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 199 871,28 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100315 | volania medzin.vnút.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 687,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100594 | IP VPN 2/18+výp.10-12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 190 784,29 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100642 | volania medzin.vnút.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 596,10 € | 09.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100740 | IP VPN 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 199 871,28 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||
0000101051 | IP VPN 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 200 375,28 € | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100940 | volania medzin.vnút.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 610,86 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101299 | volania medzin.vnút.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 594,95 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101331 | IP VPN 5/18+výp.1,2,3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 193 875,20 € | 17.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101614 | volania medzin.vnút.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 644,63 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
0000101749 | IP VPN 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 200 375,28 € | 22.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
0000101934 | vol.medzinár.,vnútor.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 622,72 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
0000102204 | volania medzin.vnút.7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 519,60 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102456 | volania medzin.vnút.8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,55 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102755 | Volania medzin.vnút.9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 569,02 € | 10.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103142 | volania medzin.vnút.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 636,65 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
0000103692 | volania medzin.vnút.11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 590,93 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
0000100025 | Volania medzin.vnút.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 755,86 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |