Faktúra č. 0000101829

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101829
  • Popis fakturovaného plnenia: Skenery,tlačiarne,monitor
  • Dátum doručenia: 02.09.2020
  • Celková hodnota s DPH: 107 180,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000099
  • Identifikácia objednávky: 0000216526
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000099 Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 646 269,60 € 28.05.2019 01.06.2019 31.05.2021 31.05.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000216526 Hardvérové vybavenie národného VIS-u Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 107 180,40 € 14.08.2020 31.08.2020 14.08.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť