Faktúra č. 0000100179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100179
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal.materiál
  • Dátum doručenia: 22.02.2021
  • Celková hodnota s DPH: 5 844,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000121
  • Identifikácia objednávky: 0000217145
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217145 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 5 844,30 € 16.02.2021 19.02.2021 04.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť