Faktúra č. 0000100603

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100603
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 6.5.2021
  • Dátum doručenia: 17.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 238,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217387
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217387 Pracovný obed s europoslancami Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 14.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť