Faktúra č. 0000100618

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100618
  • Popis fakturovaného plnenia: repre tovar
  • Dátum doručenia: 21.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 589,53 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000095
  • Identifikácia objednávky: 0000217377
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000095 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 48 019,48 € 21.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217377 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 589,53 € 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť