Faktúra č. 0000101203
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101203
- Popis fakturovaného plnenia: dopr.nákl.-SR-Tirana..
- Dátum doručenia: 11.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 2 844,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000089
- Identifikácia objednávky: 0000217628
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000089 | Zabezpečenie prepravy zásielok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Iné | 1 080 000,00 € | 21.12.2018 | 22.12.2018 | 31.12.2022 | 21.12.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
0000217628 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 844,00 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |