Faktúra č. 0000101356

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101356
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 837,43 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000121
  • Identifikácia objednávky: 0000217718
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217718 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 837,43 € 24.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť