Faktúra č. 0000101707

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101707
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava nabíjacieho káblu
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 289,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217887
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217887 servis čistiaco-umývacích strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 289,65 € 05.10.2021 04.10.2021 06.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť