Faktúra č. 0000101880

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101880
  • Popis fakturovaného plnenia: Občers.,kvety-Týždeň OSN
  • Dátum doručenia: 28.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 806,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217995
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217995 Zabezpečenie občerstvenia počas Týždňa OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 370,00 € 25.10.2021 27.10.2021 25.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť