Faktúra č. 0000101869

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101869
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 26.10.2021
  • Dátum doručenia: 27.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 631,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218001
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218001 Občerstvenie+obč. formou bufet lunch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 631,70 € 25.10.2021 26.10.2021 26.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť