Faktúra č. 0000102182

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102182
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 164,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218169
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218169 diáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 164,78 € 29.11.2021 25.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť