Faktúra č. 0000100139

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100139
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 31.1.2022
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 377,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218370
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218370 Obed pre 10 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 377,80 € 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť