Faktúra č. 0000030091

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030091
  • Popis fakturovaného plnenia: gastrolistky
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3 959,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000032104
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030983 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 57,46 € 05.10.2020 23.10.2020 04.11.2020 Faktúra
0000032104 Gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. 53528654 4 000,00 € 01.02.2022 01.02.2022 11.02.2022 Osoba zástupkyňa Objednávka
Tlačiť