Faktúra č. 0000101362

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101362
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 24.6.2022
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 48,01 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218994
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218994 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 01.07.2022 24.06.2022 04.07.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť