Faktúra č. 0000101459

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101459
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
  • Dátum doručenia: 13.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 430,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218705
  • Poznámka:
Tlačiť