Faktúra č. 0000101753

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101753
  • Popis fakturovaného plnenia: soda stream
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 67,25 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000147
  • Identifikácia objednávky: 0000219134
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000147 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 Iné 3 227,90 € 18.05.2022 20.05.2022 18.05.2023 19.05.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219134 prístroje na výrobu sódy, bombičky, náhradné fľaše Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 67,25 € 15.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť