Faktúra č. 0000101753
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101753
- Popis fakturovaného plnenia: soda stream
- Dátum doručenia: 15.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 67,25 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000147
- Identifikácia objednávky: 0000219134
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000147 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | Iné | 3 227,90 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 18.05.2023 | 19.05.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219134 | prístroje na výrobu sódy, bombičky, náhradné fľaše | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 67,25 € | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |