Faktúra č. 0000101983

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101983
  • Popis fakturovaného plnenia: štvrťročná kontr.HSP,EPS
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 759,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130001697
  • Identifikácia objednávky: 0000219179
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001697 Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 Iné 10 324,80 € 28.06.2022 01.07.2022 30.06.2025 30.06.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219179 Štvrťročná kontrola elektrickej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 759,60 € 06.09.2022 30.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť