Faktúra č. 0000102111

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102111
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 8.9.2022
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 439,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219229
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219229 Občerstvenie (alko, nealko) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 439,50 € 21.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť