Faktúra č. 0000102263

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102263
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 18.10.2022
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 551,59 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219344
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219344 Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 962,00 € 13.10.2022 18.10.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219344 Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 962,00 € 13.10.2022 18.10.2022 27.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť