Faktúra č. 0000102239

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102239
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 14.10.2022
  • Dátum doručenia: 18.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 175,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219289
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219289 občerstvenie a pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 450,00 € 03.10.2022 14.10.2022 03.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť