Faktúra č. 0000030176

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030176
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 820,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000034177
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031055 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 401,54 € 19.10.2020 10.11.2020 11.11.2020 Faktúra
0000034177 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 374,63 € 01.02.2023 01.02.2023 10.02.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť