Faktúra č. 0000100719

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100719
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 4 695,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220045
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220045 kancelárske potreby - obalový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 695,91 € 12.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť