Faktúra č. 0000030454
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030454
- Popis fakturovaného plnenia: repre tovar
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 23,22 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030189 | preklda RJ/SJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Diana Shvedova | 52212599 | 150,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |