Faktúra č. 0000101453

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101453
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie 28.6.
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 540,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220223
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220223 Občerstvenie počas divadelného predstavenia v rámci programu LŠDŠO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 540,00 € 29.05.2023 28.06.2023 01.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť