Faktúra č. 0000101477

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101477
  • Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 4 397,69 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000157
  • Identifikácia objednávky: 0000220238
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220238 obalový materiál, lep. páska, bublinková fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 319,52 € 31.05.2023 25.06.2023 07.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť