Faktúra č. 0000101472

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101472
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie,kvety,23.6.
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 073,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220366
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220366 Občerstvenie a nápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 073,50 € 28.06.2023 23.06.2023 10.07.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť