Faktúra č. 0000101472
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101472
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie,kvety,23.6.
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 073,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000220366
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220366 | Občerstvenie a nápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 073,50 € | 28.06.2023 | 23.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |