Faktúra č. 0000101470

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101470
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie,28.-29.6.23
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 774,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220353
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220353 občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas zasadnutia ministrov OECD prerozvojovú spoluprácu "Tidewater" 28.-29.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 342,66 € 26.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť