Faktúra č. 0000101591

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101591
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie,kvet.výzdoba
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 6 495,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220401
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220401 Strava a nápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6 495,10 € 13.07.2023 29.06.2023 13.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť