Faktúra č. 0000101705

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101705
  • Popis fakturovaného plnenia: euroobaly
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 720,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000157
  • Identifikácia objednávky: 0000220464
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220464 Euroobal A4/171 1bal=100ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 720,00 € 03.08.2023 08.08.2023 04.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť