Faktúra č. 0000102039

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102039
  • Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 4 211,04 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000157
  • Identifikácia objednávky: 0000220580
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220580 obalový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 211,04 € 12.09.2023 14.09.2023 21.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť