Faktúra č. 0000101977

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101977
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 3 297,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000157
  • Identifikácia objednávky: 0000220574
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220574 Kancelársky papier A4/293 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 297,60 € 11.09.2023 14.09.2023 21.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť