Faktúra č. 0000101936

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101936
  • Popis fakturovaného plnenia: 580ks stolové kalendáre
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 828,24 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000157
  • Identifikácia objednávky: 0000220519
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220519 stolové kalendáre na rok 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 828,24 € 24.08.2023 24.09.2023 05.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť