Faktúra č. 0000102190
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102190
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 720,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000157
- Identifikácia objednávky: 0000220662
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220662 | Kancelársky papier A4/293 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 720,80 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |