Faktúra č. 0000102190

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102190
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 720,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000157
  • Identifikácia objednávky: 0000220662
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220662 Kancelársky papier A4/293 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 720,80 € 03.10.2023 10.10.2023 10.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť