Faktúra č. 0000102028
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102028
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Brusel
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 870,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000140
- Identifikácia objednávky: 0000219686
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000140 | RD o zabezpečení leteniek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 751 417,84 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | 01.05.2026 | 27.04.2022 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |