Faktúra č. 0000031267

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031267
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 35,27 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035591
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030825 oprava fritézy HIM-007318 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 118,46 € 25.08.2021 10.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000035591 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,93 € 28.09.2023 28.09.2023 02.10.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť