Faktúra č. 0000031427

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031427
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 054,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035797
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031009 prekl. z AJ - SJ, SJ - AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 877,20 € 01.10.2021 25.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000035797 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 881,87 € 30.10.2023 30.10.2023 30.10.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť