Faktúra č. 0000102470

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102470
  • Popis fakturovaného plnenia: ser.disk.poľa IS EZ 10/23
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 872,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000660
  • Identifikácia objednávky: 0000219740
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000660 Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Iné 44 928,00 € 29.11.2022 01.12.2022 29.11.2024 30.11.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219740 servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 22 464,00 € 20.01.2023 31.12.2023 23.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť