Zmluva č. 1110000660

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000660
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP
  • Dátum uzavretia: 29.11.2022
  • Dátum účinnosti: 01.12.2022
  • Dátum platnosti do: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 44 928,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219620 servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 08.12.2022 31.12.2022 09.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219740 servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 22 464,00 € 20.01.2023 31.12.2023 23.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000221032 Poskytovanie servisnej podpory diskového poľa - rok 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 20 592,00 € 15.01.2024 30.11.2024 16.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000103060 serv.podp.disk.poľa 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 11.01.2023 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0000100147 podp.disk.poľa IS ES 1/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 03.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100357 podp.disk.poľa IS ES 2/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 02.03.2023 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100666 podp.disk.poľa IS ES 3/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 04.04.2023 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100900 Podp.disk.poľa IS ES 4/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 03.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101509 serv.disk.poľa IS ES 6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 07.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000101674 serv.disk.poľa IS ES 7/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 01.08.2023 25.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101866 serv.disk.poľa IS ES 8/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 05.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102163 podp.disk.poľa IS ES 9/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 04.10.2023 27.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102470 ser.disk.poľa IS EZ 10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 06.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102802 Serv.podp.disk.poľa 11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 05.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000100110 Podp.disk.poľa IS ES 1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 01.02.2024 26.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000100319 Podp.disk.poľa IS ES 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 01.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie