Faktúra č. 0000102871
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102871
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 059,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000144
- Identifikácia objednávky: 0000219688
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000144 | RD o zabezpečení leteniek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | Iné | 5 751 417,84 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | 01.05.2026 | 27.04.2022 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |