Faktúra č. 0000100197

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100197
  • Popis fakturovaného plnenia: let.prepr.BA-Johannesburg
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 644,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221084
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221084 Preprava zásielky pre ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 644,24 € 26.01.2024 31.01.2024 06.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť