Faktúra č. 0000102544

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102544
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do záhrady
  • Dátum doručenia: 18.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 682,71 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209785
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209785 Tovar na záhradnícke práce. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 682,71 € 02.05.2016 04.05.2016 06.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť