Faktúra č. 0000102186

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102186
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.kosačky,elektr.mat.
  • Dátum doručenia: 31.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 187,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211693
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211693 Spotrebný elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 187,68 € 22.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť