Faktúra č. 0000102177

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102177
  • Popis fakturovaného plnenia: mes.popl.SDH okr.E1 8/18
  • Dátum doručenia: 07.08.2018
  • Celková hodnota s DPH: 334,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213545
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213545 Elektronické telekomunikačné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 26 000,00 € 16.08.2018 31.10.2018 24.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť