Faktúra č. 0000031267
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031267
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.10.2018
- Celková hodnota s DPH: 269,58 €
- Identifikácia objednávky: 0000026376
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026376 | Potraviny, nápoje,tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,65 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
0000030825 | oprava fritézy HIM-007318 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 118,46 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |