Faktúra č. 0000102174

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102174
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov 7-9/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 295,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215103
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215103 Servis výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 295,31 € 29.07.2019 08.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť