Faktúra č. 0000100705

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100705
  • Popis fakturovaného plnenia: pap.obrúsky a utierky
  • Dátum doručenia: 26.03.2020
  • Celková hodnota s DPH: 467,28 €
  • Identifikácia zmluvy: 1142019
  • Identifikácia objednávky: 0000216133
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216133 servítky 33x33x, cel.,biele,1 vrst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 467,28 € 24.03.2020 24.03.2020 14.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť